你好,将他们同时作为应收账款,这样在应收账款明细账中就可以全部体现出来的
老师你好,[握手]我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容
老师,请问我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容 我们做账有影响吗 客户不收,那我们怎么开合适?
如果仓库把这个供应商的其中一张单据录成另一个供应商的单据了,财务在没有原始单据的情况下入了账,做了应付,供应商给的对账单里有,我现在核出来了,用哪种方法调整比较好?等于是两家供应商的都错了
既是客户又是供应商的账如何在快账软件中在一张报表中都能反映出来?
既是客户又是供应商的账如何在快账软件中在一张报表中都能反映出来?
可以同时作为应付账款吗?
可以的,这个也是一种方法的