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#提问#请问老师小区物业客服向财务借5万现金用于退户主电表里剩的钱(因户主重换电表),最先是打的欠条,后来拿来给户主退钱开的收据,至现在还有一万没拿回收据,这做几笔分录?打欠条借其他应收款,贷库存现金,还怎做?

2021-09-19 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-19 21:59

你好!是的,计入其他应收款就可以的

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快账用户7431 追问 2021-09-19 22:20

老师是这样的,老板转进公户5万,我做的是代收电费,借银行存款5万,贷其他应付款5万,后来让物业退先打的借条取的现金,借库存现金5万,贷银行存款5万,借其他应收款5万,贷库存现金5万,再后来拿来4万的退票,借其他应付款4万,贷其他应收款4万,但现在是又拿回4000元现金说不退了,还有6000现金继续留在物业客服那退,老师这么晚打扰您了,我绕不清了,拿回的这4000怎做?借库存现金4000,贷其他应收4000,那最后其他应付款的4000是不是还得转营业外收入啊?借其他应付款4000,贷营业外收入,老师是这样吗?谢谢这么晚打扰了

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齐红老师 解答 2021-09-19 23:22

你好!你们给供电局实际是5万吗?

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快账用户7431 追问 2021-09-20 09:46

老师实际是新小区都换电表,需要给住户退钱,物业大概弄个数字,老板就把这个钱转到公户上,又从公户取现退给客户,所以进账时我记账是其他应付款-代收电费,现在是又拿回部分现金说估的多了 ,不退了么?正确的分录是?谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-20 11:33

这部分钱还退给法人吗?

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快账用户7431 追问 2021-09-20 12:04

不退了老师,我记了代收电费其他应付款了么

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齐红老师 解答 2021-09-20 13:05

你好,那就可以记营业外收入了。

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快账用户7431 追问 2021-09-20 16:12

老师那要把退的钱给老板转了的话,就把其他应付款平了,这样也可以吗?谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-20 16:14

你好,是的,因为转钱的时候,你计入其他应付款。

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你好!是的,计入其他应收款就可以的
2021-09-19
您好,如果每天收现金,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费一一增值税 存银行时,借:银行存款 贷:库存现金 一定要采购发票,你说的30万季度免税是免增值税,你还有生产经营个税要交,交这个税时减成本费用就用发票了
2020-12-19
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
应交税费,个人所得税,这个就比较合适。
2025-08-28
您好。 1:把您的利润表解释好给老板,用通俗易懂的话。
2021-01-24
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