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2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率 13%,原材料按实际成本核算。2019 年 4 月, 发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题): (1)1 日,向 A 公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项 25 000 元。 (2)3 日,银行转来电汇收账通知一张,金额 36 000 元,系 B 公司汇来函购商品的 货款。 (3)5 日,电汇广州工商银行 30 000 元,开立采购专户。 (4)7 日,向 B 公司发出函购的商品一批,货款 30 000 元,增值税税额 3 900 元, 余款通过银行汇还对方。 (5) 8 日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款 20 000 元,增值税税额 2 600 元, 运杂费 400 元,一并从本月 5 日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。 (6)10 日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。 (7)12 日,收到 A 公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明 货款 20 000 元,增值税税额 2 600 元,运杂费 600 元,材料已验收入库。余款 1 800 元也 已汇回,存入银行。 会计分录怎么写

2021-09-21 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-21 13:29

你好,同学。正在为你解答。

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齐红老师 解答 2021-09-21 13:37

1. 借:预付账款  25000 贷:银行存款  25000 2. 借:银行存款  36000 贷:合同负债  36000 3. 借:其他货币资金    30000 贷:银行存款   30000 4. 借:合同负债 36000 贷:主营业务收入 30000 应交税费——应交增值税(销项税额) 3900 银行存款  2100 5. 借:原材料 20400 应交税费——应交增值税(进项税额) 2600 贷:其他货币资金  22000 6. 借:银行存款  14000 贷:其他货币资金  14000 7. 借:原材料  20600 应交税费——应交增值税(进项税额) 2600 银行存款  1800 贷:预付账款  25000

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快账用户7248 追问 2021-09-21 13:38

5小题材料没有到达是不是应该用在途物资呀老师

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齐红老师 解答 2021-09-21 14:17

是的。没有看到后面的材料未到达。 5.借:在途物资 20400 应交税费——应交增值税(进项税额) 2600 贷:其他货币资金  22000

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你好,会计学堂,你想咨询会计分录,还是计算增值税?
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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