不可以的,只能做到这个月不允许提前做。
老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师,我们1月份的采购款,当时未支付,我挂账挂的是应付账款供应商,后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了,然后过来报销了,但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了,员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗?还是写个付款申请单好写?
#提问,老师报销发票时下月报销上月的,做账时是当月做了,这个下月付款的回单后边需要写领条吗?
老师你好,想问一下上个月申请了借支,第二个月拿发票报销,报销单及发票是贴在在上个月的付款凭证后面吗吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
报销单的金额和当时借支的金额一样,那我还要写一张付款凭证?怎么写 啊
你好不需要的,你再报销单里面备注好前期借支金额是多少,就可以啊。
老板不想开票,私账没有钱,她让我从公账转到法人账户备注往来款,再从法人账户转到私账,等私账有钱了再原路转回去,请问这样操作可以吗,那出纳的付款凭证上摘要怎么写啊
你好,没必要这么做的,你们公户直接支付给对方不就可以啦,没有发票你也可以正常做账,只不过是汇算清缴调增就可以啊。
主要会计要求开票,老板要求这么做的,那摘要怎么写啊
公户支付给法人 预支款 法人转给个人账户 摘要,转帐给xx账户 个人账户转给法人或者公户 摘要,收回预支款
公户支付给法人,摘要可以写付给xxx往来款吗
你好,可以这么做的。