(1)发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品(成本价) (2)收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 (3)收到支付的货款时: 借:银行存款 贷:应收账款
委托代销商品才用到“借:发出商品”贷:“库存商品”吗?为什么现在的新教材写的确认收入就要结转成本,而实际结转成本在后期才结转?
老师,电子商务公司的销售,本质是不是类似委托代销,确认收入的同时要结转成本,而不是月末一次结转成本
委托代销商品结转成本是收到代销清单的时候 结转还是月末结转
委托代销商品的成本以实际成本结转还是发出商品的价格结转
老师,我需要把委托代销的商品做应收账款怎么写分录? 借委托代销商品 贷库存商品 借应收,,不贷主营业务收入的情况下,怎么写分录???我需要收到钱后才确认收入, 我结转成本时 借,成本 贷,委托代销商品
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
老师委托代销商品 是不是可以用发出商品代替
实操课用的是发出商品 科目
您好,这个也是可以的呢