你好,申报3季度按开票的,四季度按正负相减后的数额申报
老师,小规模纳税人(季度报),8月份开了增值税发票50万,请问增值税申报是开票的次月申报,还是季度第10月份申报?
小规模纳税人在6月30号开的普票,在7月份做红冲,申报2季度的税要怎么去申报?
7月份税务局代开一份专票 10月份红冲重开 请问我要怎么申报3季度和四季度的增值税 小规模纳税人
小规模纳税人7月份代开了140万的货物类专票 然后10月份去税务局冲红了 因为征收品目不同不能直接抵税 选择退税后重新代开为同等金额的服务类 那么我三季度 四季度增值税具体怎么申报呢
老师,单位是小规模纳税人,9月份申报了未开票收入10万,10月份客户要票,就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
你好 4季度的票红冲的时候税务局就会退税给我了 我是因为征收品目选错了所以要重开 那这样填进去会再带多缴税款出来吗
4季度的票红冲的时候税务局就会退税。这样就不能冲减掉了,
什么意思呢 我的意思是说我红冲的时候税务局退税给我 重开的时候就会交这笔税款
你好,是的。重开的时候就要交这笔税款
比如我7月份开的货物 然后10月份红冲后开服务的 那我是不是劳务那列填负数 服务那列填正数
最后应缴税款也是一负一正 最后就交不到税款了
你好,一般税局是不退返的,由申报表处理
不是红冲的时候就能退了吗
你好,不是的,开票红冲时一般不退,
你是税务局代开的发票吗。那是退税的,
是的 不能去更改3季度的报表然后四季度正常报嘛
你好,这个月代开发票的红冲的金额不用冲减就可以,
就比如说 我7月份代开了140万的货物类专票 然后10月份去税务局冲红了 因为征收品目不同不能直接抵税 选择退税后重新代开为同等金额的服务类 那么我三季度 四季度具体怎么报呢
你好,是的,是这样的