你好,可以的,这个你可以在汇算清缴的时候,一次性税前扣除的
今年2月购买固定资产100万,在1季度所得税报表里没有使用500万固定资产一次税前扣除政策,2季度也没用这个政策,现在马上3季度所得税申报了,可以用500万固定资产一次税前扣除吗?
比如我固定资产2021年2月买了200万,我一次性扣除是填在1季度所得税报,还是4季度所得税报,还是2022年所得税汇算清缴报
2季度固定资产一次性扣除,并且预缴了所得税,这个月在填报第四季度固定资产一次性申报明细表时,才发现2季度的账载金额填写得比实际金额小,能不能在第四季度把2季度少写得账载金额填上,而不用更正2季度的预缴所得税申报表
老师,请问不采用固定资产500万元以下一次性扣除优惠,是不是季度企业所得税申报时就不用填那个固定资产申报表了?
老师刚报的企业所得税 固定资产500万一次性扣除,我这次季度放弃了 年度汇算清缴还可以一次性扣除吗
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
等不了那么久了,不用这个政策的话本季度要缴纳所得税了
你好,你先假设这个是你们3季度购买的啊。 因为汇算清缴的时候是可以修改的
我这个月所得税要交税,我就在这个月用政策有什么问题吗?
有的,毕竟政策是说要新设备的。你这个是一季度购买的。 但是你是在当年购买的,可以在汇算清缴那边调整的。第三季度先当作新设备的