你好,用这个发票的复印件弄在报销单上,凭证号是不变的,撕下来的伙食费发票在写上你做账的那张凭证号,做个标记,表示原件
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料,按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6 000元的“借款单”,出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元,附单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元,税额90元;❷同时交回余款现金500元,结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元,附单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元,税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元,税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙(帮忙的老师最帅最靓了)
你好,玲老师。上次说的抽出来的凭证,重新编凭证号。 有个问题,就是一张费用报销单,有伙食费,有杂费的,已经是写到一张报销单上领导签名了。现在要把伙食费的撕下来,复印件方到报销单上。那么撕下来的伙食费的凭证号,怎么弄?
老师,老板要求所有的费用都要经理签名。 报销单封面签名了! 然后里面的单据,材料费单独抽出来装订,我把单据抽出来,单独的一张张单据是没有谁签名的,这个没关系吧??? 我在抽出的单据上标明凭证号,就知道是 从那张报销单上抽出来的了! 这样,可以不签名了吗?? 因为抽出太多了,要领导再签,他可能不大愿意,
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
怎么标记??不懂
那张凭证是56号,抽出来装订也是写56号凭证?
抽出来发票要装订一起吗,要表上所在的凭证号
老板说伙食费的单据单独装订一本给她。
要标上凭证号
哦哦,那在单独编号一下,
怎么编凭证号??? 在56号凭证抽出来的,也标56?
好乱,岂不是有两个56了
不一样的,你那个是所有的伙食费编号,另一个是帐
都是当月的,老师
不是另外的
是当月的呢,那也可以的,你们记账凭证是已经入账过的了,另外装订的可以在编号
可以再编号?可是记账凭证的编号就一个。 56号凭证。 我入账的时候,就把伙食费和其他费用都写一起了,写一张报销单报销的。
知道啊,你们记账凭证是记账凭证编号入账了已经,你们不是想单独把这个伙食费发票单独弄出来好查看嘛,这个伙食费也是已经入过账的呢
老师,不明白你说的。单独抽出来的,也是写56号?
实际是入账到56号了,只是现在单独抽出来
不是啊,你可以用两种笔写,黑笔重新编号,红笔可以写上在第几号凭证,不然你抽出来后期要是在找几号凭证找不到,你重新编号是为了方便把档期的伙食费放一块看
这样有点乱啊,写两种号?
那重新编号,没有意仪
重新遍一下万一发票丢失了,谁抽走了,断号了不就知道了
重新编号的号码根本查不到账,和记账凭证号不一致
哎呀我的天啊,我是说你的伙食费发票这样做防止丢失,你也可以不编号直接抽出来
直接抽出来后,要编号好点
老师,那么装订起来后,封面写记账凭证号,还是重新编的编号???
是啊,抽出来之后在装订到一起编写一下这样好一些的,凭证号你也可以写上,用不同颜色的笔标记一下后期还可以找出凭证