你好 ,你是不是设置的商品或客户编码的长度不够 建议找你软件 客服给你看一下

开票软件显示该级编码已满,请添位后再增添?请问怎么解决这个问题
老师好,上月给客户开了一张增值税专用发票,客户退货退款,但发票在我这忘了作废,本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表,然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢?我点击红字想导入网络下载红字发票信息表,里面没有他们上传的票,该怎么操作呢?谢谢老师,请指点下
老师 您好 在开票系统中增加客户编码时显示:该级编码已满,请增位后再添加,我该怎么操作
各位老师大家好,公司进销项税额是6203.7,然后进项税额是1708,分录为:销售时,借应收账款:贷:主营业务收入,应交税费销项:6203.7,然后,开进来的抵扣发票:借:管理费用,或者其他,应交税费:进项税额1708.4,应交的增值 税是4495.3,然后什么税金及附之类的,就是按照4495.3来计算,但是现在就是我的系统 账务里面,怎么把销项,进项之间做账务处理才能平账,显示该交的税是4495.3加附加税,请老师们指点一下,谢谢
【广东税务】尊敬的纳税人:冯辉(44……76)您所申请开具的增值税电子普通发票(申请单500013099476)审核不通过,原因:(3)其他,:申请单“税费明细”里没有“印花税”的税费信息,请删除原申请单后重新新增提交,新增时请不要选择不动产信息里的历史开票记录,保存申请单前请确认“税费明细”里有“印花税”的税费信息再提交申请。如有疑问,请咨询2536857或加QQ群856517235,我们百分努力,只为您非常满意!。麻烦老师看一下表中是哪里的问题,应该怎么操作
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊