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老师好,上月给客户开了一张增值税专用发票,客户退货退款,但发票在我这忘了作废,本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表,然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢?我点击红字想导入网络下载红字发票信息表,里面没有他们上传的票,该怎么操作呢?谢谢老师,请指点下

2021-09-02 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-02 11:21

你好,你们开红字发票就可以的,增值税专票页面打开选择红色,然后选择下载开局,让对方给你发一个电子版的红字信息表。

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快账用户2283 追问 2021-09-02 11:24

是必须要问对方要电子版的红字信息表吗?他们那边只给我两张图,是他们操作有问题吗?

是必须要问对方要电子版的红字信息表吗?他们那边只给我两张图,是他们操作有问题吗?
是必须要问对方要电子版的红字信息表吗?他们那边只给我两张图,是他们操作有问题吗?
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齐红老师 解答 2021-09-02 11:28

对的是的必须要电子信息表。

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:29

刚开的这个没有问题的,可以。

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快账用户2283 追问 2021-09-02 11:54

好的,谢谢老师,已解决,对方只要给我一个红字信息表编码就行了,开票系统现在升级更新的操作更简洁了

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:57

好的能开出来就行。

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你好,你们开红字发票就可以的,增值税专票页面打开选择红色,然后选择下载开局,让对方给你发一个电子版的红字信息表。
2021-09-02
你好,你取消了就可以,对方可以抵扣。
2021-08-30
你好 ; 你是购买方的话。 你开红字信息表  ; 然后供应商根据你红字信息表编码开红字发票 ; 因为你认证了 需要你开 红字信息表  
2021-10-13
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
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