你是当年度的成本,是货物销售成本吗
年末发现多计提了销售成本,可以红字冲利润吗?借:红字销售成本,借本年利润
有笔人工费,上月直接做了主营业务成本-人工费,贷库存现金,这个月要调整上月的成本,是直接红色么、借主营成本贷库存现金,(红字,)借本年利润贷主营成本(红字),这样就行了么,需要再写借未分配利润贷本年利润红字么
老师,12月结转本年利润到未分配利润,年度是亏损的,应当是借利润分配-未分配利润贷本年利润蓝字,但是我作的凭证是借本年利润红字贷利润分配-未分配利润红字。本年利润期末无余额。是以前年度的事了,现在也不能改了,作红字凭证不会影响到报表等问题吧
老师,你好,请问之前多计提了税金及附加,本月冲红,税金及附加是借方红字,结转本年利润是应该借方蓝字,还是贷方红字呢
22年的成本入过账了,后来因为要利润多一些,红字冲销掉了一写成本,现在可以在23年继续抵扣吗?
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
老师 包装物计入什么费用
老师,我们业主让我们开公司抬头的物业费发票,需要什么附件吗?
老师,什么是未决诉讼?
老师,其他应付款有借方余额,发票拿不回来。可以把费用计入营业外支出吗?还是如何处理
老师,比如我想给员工涨工资,我是现在每个月将工资调上去呢,还是年终一次性奖金发放 个税哪里 个人更合适?
老师您好,请教一下,现在公司开票额度是五十万,比如要增到八十万,系统提示上传合同,是要上传八十万的合同吗?谢谢老师
是的,冲减这个。
那你应该是,借:主营业务成本,,负数,贷:库存商品 负数 然后吧主营业务成本结转到本年利润
主要是计提商品成本的时候多计提了,但没库存 商品可冲,那是否可以:借生产成本,贷销售成本负数,
我生产成本是有结余数的
你当时是怎么结转的
结转成本时,借产品,贷生产成本,结转销售成本时,借销售成本,贷产品,但因为我是多结转产品产的成本,是没有产品退回
你成本多了,为啥没有产品退回
我是自己内部计提成本高了,数量没错
那你可以冲减生产成本的