你好,没有影响。 先冲销暂估,然后根据发票做购进分录就是了
老师,我报所得税的时候我暂估了成本,那我的账也是这样暂估还是不用暂估,按照实际发生的来?后面成本票来了,入账就可以了?
老师,我每个月底做暂估入库的材料?下月初没有冲红,等实际收到发票在冲红,按发票入账,请问这样可以吗?
老师我问一下暂估入库本年一共暂估5吨发票来了 6吨这样没有影响吧 同样是冲红暂估按实际发票入账入6吨就可以了
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我2021年5月暂估入库了一笔材料,但是我2022年3月才收到发票,我从2021年5月后就没有重新冲红又重新暂估,这个有影响吗?
我点申请加入群,提示的是马老师的群
车辆不在公司名下,需要入帐吗,但是之后报废处理是由公司来做,报废的收入直接做收入可以吗
好的,谢谢老师,老师,我想加入您的群,人数太多加不进去
我是企业,缴纳工会经费后,公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的,怎么走账务流程?也就是说返还2000元工会经费,但是实际发放物品5000元,应该怎么做账呢?
工会经费提取缴纳工会,总工会返还的工会经费不够发放职工福利的,具体做账流程怎么走?
二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开,这个发票在发票系统里面在着不影响吗?我怕税务局打电话来问这个为什么不申报
公司6月份购买土地,总价1600万,目前付款1100万,收到了对方开具的销售不动产的增值税专票,全价1600万,但是还没有办理过户,6月份怎么入
老师,老板实缴3万块,我是年底一次性申报,还是实缴的这个季度就申报上?
老师,我们往国外销售两笔,货款给我们了,我们报关了因为资料不全,所以没有退税,我们这两次收入得做我们的收入吗,按照百分之十三缴纳增值税吗? 如果缴纳的话录入有票收入还是无票收入?
你好,我上月购入A商品90元,销售A商品100元,A商品应该没库存了。但我在做账过程中,误做了A产品完工入库95,即购入1个A 商品+1个完工入库A产品-销售1个A商品=1个A产品。在本月,我如何调账,把上月做完工入库A产品冲销,使A产品结存为0
哦 如果少了也是一样的对吧 比如最后实际才来了3吨 也是冲红从新入库
你好,是的,是这样的