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老师:我看见实操里面的暂估入库,6月红冲回来,那不用重新做一笔正确的入库的吗?原来暂估是10万,实际是100300元,他做了一笔差额的凭证,借:成本300,贷:库存300,这样不是多扣300库存了?还有暂估入库的时候10万,6月冲回就等于没这10万货入库了,再还要减300,这应该是错了吧

2022-11-21 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 13:02

你哈,学员,根据你的描述是不对的

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快账用户9252 追问 2022-11-21 13:06

我前后找了一下,有一笔入库的,那这样就对了,是我搞错了

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齐红老师 解答 2022-11-21 13:07

好的,学员,这样就好

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你哈,学员,根据你的描述是不对的
2022-11-21
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
你好,如果数字对就要冲了500才对的
2026-01-14
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