是的 有全部都是个人负担的吧 或者补之前的
老师!计提社保费:借管理费用-社保(单位部分) 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分); 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保(单位) 其他应付款-社保(个人) 贷银行存款 这样对么?
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
请问,缴纳社保的话,应该单位缴纳的多,个人缴纳的少对吧?那为什么有的单位缴纳会计分录是: 借:管理费用-社保费 大约1600多 借:其他应收款-社保 大约2000多 贷:银行存款
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
2024年的奖金申报在2025年4月份工资里可以吗还是必须申报在2024年12月份
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
老师,基本户一般都是对公转账吗?那些没有发票的,对个人也转账了,就是公司所以的支出都在基本户转账了,这个有影响吗??
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作?
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作?
我们公司是工业制造业,目前正在购买的土地上建厂房,天然气管道安装和供电设备属于建筑工程吗,这些都是以后生产需要的设备,属于房产价值吗,后期完工,需要结转到固定资产-厂房里吗
老师问下, 1.预收外汇计入预收账款,预收账款需要设置外币核算吗? 2.如果收到预收的外币款计入了应收账款,使应收账款余额形成负数,这种情况下需要对应收外币金额进行折算吗
老师短期借款负数200万,实在是找不出以前会计的差错在哪里了,有没有可以过度的科目调整一下
老师,您好!因我公司业务一直无法签订合同,也不能确认款项能否收回,更开不了销项发票,但去年的增值税留抵还有十多万,今年也无法确定能不能开票(均属真实情况),现阶段可以申请退回吗?对公司及个人有哪些风险?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
没懂老师,如果有管理费用-社保费,是不是表示单位也负担了部分。只是比个人承担的少? 不是补,这个可以确定,因为每个月都是这么分配的。 可是单位负担的比员工负担的少,以及全部由个人负担,不可以这样的吧?
你好,管理费用,社保费这个是企业负担的, 其他应收款,社保这个是个人负担的。 如果其他应收款每个月金额都大的话,很可能就是单位不负担这个人的社保,全部都是个人来负担。
这样的话,做这家单位的会计会不会有风险?
这个不好说 不一定的