你好 要是因为少确认收和引起的没有好的办法
老师您好,我是一般纳税人销售原煤企业。我们原来进了很多制造费用。(进行生产用的各种材料及费用)后期因为转化不了库存商品,这笔费用应该怎么处理的?
老师,我们是纺织类商贸企业,账上原材料库存好多,像这种怎么能合理消化点呢
老师好,请教一下,我们企业有两种原材料在记账的时候记串了,后来材料单价发生变化,现在这两种材料已经全部领用,但是账面上两种材料金额之和是一个负数,该怎么处理呢?(所有业务都发生在本年度)
老师我账上存在一种问题。某种原材料库存太多了,想消化点,但是如果不开这原材料进项我这月进项又够不到,该怎么办呢。
老师,我们商贸企业账面库存和实际库存相差太大,留底也很多,我要办理留底退税,怕有风险。我怎么处理能好一点呢
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗