你好; 你这样的情况。 你去看看 你 进项税发票都是真实取得吗 ? 因为之前有一个学员的情况跟你类似; 去申请退税金额过大; 税务局查账了
老师 ,我们是电商企业,像双十一这种活动,我们是要提前大量囤库存,所以就导致个别月份进项票太多,税务局那边系统报风险了,怎么处理比较好呢?
老师,我是商贸企业,账面库存和实际库存相差太大,留抵税额也有很多。我想把账面库存和实际库存符上,能有什么办法呢
老师,我们商贸企业账面库存和实际库存相差太大,留底也很多,我要办理留底退税,怕有风险。我怎么处理能好一点呢
老师,我们公司现在没有业务,可能要注销,现在账上库存为0,也没有销售了,但我我还有个之前抵广告费的留底退税7万多,我不想退,我怎么能把他处理了呢
老师,(成品油行业)如果我们采购100吨,对方开票也是按照100吨开的发票,收到按照发票计入库存商品(100吨),但是我们实际收到98吨,我们销售也只能按照98吨销售开票,剩余的2吨就会保留在库存商品里面,库存实际为0,但是账面库存商品还有2吨的货物,这个要怎么做账务处理呢?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
都是真实取得的,只是账面库存大于实际库存,是往期没做那么多无票销售,所以导致账面库存积压过大。那现在有什么办法呢
你好; 真实的话; 那你就不管这个; 你就直接申请退税即可
那查账时账面库存与实际库存不符那不得出现问题吗?
你好; 到时你情况说明就行了。比如你购货进来; 你疫情销售不佳; 肯定会 留底很多进项税; 很正常的
实际库存只有200万,账面库存200万。是这个对不上
你好 ; 你这个 一点货物都没有销售出去吗 ; 你库存实际有200 ; 你账上也是200 是一致的哇
账上2000万,账面200万
你好; 那你们差异也太大了 ; 实物大于账面; 你账面 有没有入库的数据吗
无票也做了,入库都有正规发票,就是别的会计做的无票销售少,日积月累积压的。现在有啥办法处理呢?
你好 ; 都做了 那也不至于账面库存金额 和你 实物不一致的;
做的少,所以导账面库存大。
你好 ; 你自己去把少做了 补做了。 你这样肯定不对的