你好, 如果是发票收到了,冲销计提分录,然后根据发票做利息分录

计提给对方公司的利息,借:财务费用,贷:应付利息,要挂到单位上去,是过一遍其他应付款或者应付账款吗?
#提问#我公司给单位借款,每个月计提利息,借方 财务费用 贷方 其他应付款 如果是发票收到了该怎么入账呢
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
请问,之前公司每月计提财务费用的时候是借 财务费用-利息支出100 贷 其他应付款100 现在每月财务费用是-200,会计分录应该怎么做呢?
请问老师,个人借款给公司,每月支付利息(无发票),应计入财务费用-利息费,还是其他应付款
缴纳的城市生活垃圾处理费怎么记账
税控盘服务费抵扣有时间限制吗,可以一次抵扣前几年的吗
木头加工企业的产出率是多少?
公司销售小麦,需要登记销售出库单台账吗(手填单)?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
收到发票的话,还是入财务费用 然后进项税 贷方科目的话怎么做的呢
你好,贷方是银行存款等科目
这样不对啊,我平时银行存款就已经付了做了银行存款的,在做一次不就做重复了吗,因为每个月计提了利息,下个月付款的时候就是做的 其他应付 贷方 银行存款 ,但是发票一般都是半年才开一次
你好,没有重复啊,整个过程就只做了一笔支付利息分录啊
我意思是就是付了利息了就已经做了贷方银行存款了,但是收到发票的时间和付款时间有间隔
你好,付了利息了就已经做了贷方银行存款了,当时支付利息你做的分录是?
借方其他应付款款 贷方银行存款
计提时候是 借方财务费用 贷方 其他应付款
你好,那现在只需要做计提分录就好了 借:财务费用,贷:其他应付款 就不需要再做支付分录了