你好,需要补做应付账款入账的分录,然后做支付分录

老师你好我建账时有一笔应付账款做了期初值,后来才发现建账之前这笔款就已经付清了,现在这笔往来怎么调整平
应付账款期初建帐漏记1笔,已经发生了业务现在支付了应付账款,分录该怎么做?
建期初数的时候忘记了一笔应付账款怎么办,已经开账一个月了
老师,本期发现23年漏记两笔应付应收款了,该怎么调账
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
怎么做老师 补的那笔分录
支付:借应付账款、贷:银行存款
你好 需要补做应付账款入账的分录,借:库存商品等科目,贷:应付账款 然后做支付分录 ,借:应付账款,贷:银行存款
库存商品?
但是我的库存商品没有这笔金额呢
你好,那这个具体是因为什么原因形成的应付账款呢?
期初建帐的时候,这笔款未支付。老板忘记了还有笔应付账款
欠供应商货款
你好,欠供应商货款,那与应付账款对应的科目就是原材料,库存商品这样的科目啊
库存商品金额增加,实际这笔原材料建帐时也不知道包含不包含
你好,欠供应商货款,那与应付账款对应的科目就是原材料,库存商品这样的科目啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是自己不理解,请教老师,手工原材料金额,拿着笔不是虚的吗?
手工录入凭证借:原材料,贷应付账款,然后借:应付账款、贷:银行存款
你好,之前应付账款少入账了,那么对应的原材料或者库存商品也少入账了,现在补入帐了才账实一致才是啊
这笔款项是好久没支付了,老板想起来今天才告诉我
你好,之前应付账款少入账了,那么对应的原材料或者库存商品也少入账了,现在补入帐了才账实一致才是啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
原材料建帐的时候是都盘点了的
你好,你的意思是原材料是对的,只有应付账款一个不对? 这样数据也无法平衡啊
就是这笔期初应付账款余额,未录入
你好,期初应付账款余额未录入,需要重新建账,录入正确的期初数
老师没有其他方法吗?做凭证调账分录
你好,是的,没有其他办法。 只能是这样:期初应付账款余额未录入,需要重新建账,录入正确的期初数