借应付帐款贷利润分配
老师你好我建账时有一笔应付账款做了期初值,后来才发现建账之前这笔款就已经付清了,现在这笔往来怎么调整平
有几笔款项从公司账户支付挂了预付账款 后来才发现其实这些款项的发票早已经开回来了 但是当时没有挂应付账款 直接做从现金支付了 现在我该如何调整账务?
你好老师,我们公司有一笔账,他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了,现在发现那笔借款已经还了,这个账还能调吗,如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗?
老师,我们工厂生产玻璃的,建账差不多一年后发现,漏记一笔客户货款,这笔货款是建账前客户已经付过钱了,当时建账时没有把这笔货款算进去,现在想记补记这笔货款,分录怎么写?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀