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老师我们是办展览的。 现在就是租赁场地。 打过去的预付款还有租赁费怎么做账。 还有人家给我们开的票怎么做账

2021-09-24 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 13:08

同学你好 没有发票的吗 先开的发票还是先付的钱

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快账用户2937 追问 2021-09-24 13:09

先付的钱。 发票开了一部分,还有一部分还没开回来

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齐红老师 解答 2021-09-24 13:17

借预付账款 贷银行存款 借销售费用 贷预付账款

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同学你好 没有发票的吗 先开的发票还是先付的钱
2021-09-24
针对您提到的情况,可以按照以下步骤进行账务处理: 1.每月收到租赁发票并支付租赁费时,根据发票金额进行账务处理。假设发票金额为X元,账务处理如下:借:主营业务成本 X贷:银行存款 X 2.对于最终归企业所有的叉车,可以在租赁期满后一次性计入固定资产。假设叉车原价为Y元,账务处理如下:借:固定资产 Y贷:银行存款 Y 如果租赁期满后叉车不归企业所有,则不需要进行第2步的账务处理。 对于先租赁后拥有所有权的叉车,可以在租赁期间将其计入长期待摊费用科目,并在租赁期满后一次性转入固定资产科目
2023-10-23
您好 借成本费用类科目。 贷银行存款。
2021-03-04
您好,那您有代收代付协议?
2023-12-01
你好 按实际做 借管理费用-租赁费贷银行存款 汇算调整
2020-10-12
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