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老师,购买的中秋月饼,做账时分录是这么操作的,借:管理费用-福利费 100 应付职工薪酬-福利费100 应交税费-进项税 13 贷:应付职工薪酬-福利费100 银存 113 这个进项转出的分录怎么做老师

2021-09-24 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 16:22

你好 借:管理费用-福利费 100 贷应付职工薪酬-福利费100 借应交税费-进项税 13 借:应付职工薪酬-福利费100 贷银存 113 借管理费用 贷进项转出

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快账用户9742 追问 2021-09-24 16:23

那是不是也要通过应付职工薪酬核算

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快账用户9742 追问 2021-09-24 16:23

借:管理-福利13 应付职工-福利13 贷:应付职工-福利13 进项转出

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快账用户9742 追问 2021-09-24 16:35

老师急呢

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:36

是的,这样处理就可以了 

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你好 借:管理费用-福利费 100 贷应付职工薪酬-福利费100 借应交税费-进项税 13 借:应付职工薪酬-福利费100 贷银存 113 借管理费用 贷进项转出
2021-09-24
你好 按 113 因为进项不能抵扣 
2023-02-03
你好,先计提再发放也可以先发放,在计提都可以,这个没有顺序要求。
2020-09-27
你好 直接发不入库也可以的   都可以  直接发简易处理方便
2023-05-05
你好是的,借本年利润,贷管理费用,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷: 库存商品 应交税费-增值税(进项税额转出)
2021-06-30
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