你好,这个可以的,没问题的

A公司的员工为B公司垫付了100的快递费,开了B公司抬头的发票,一开始未表明是个人垫付,于是B公司转账给A公司100,A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适?
a公司是培训机构,发生以下业务:之前7月转款给b大学的分录是:借其他应付款476730.45,贷:银行存款476730.45,然后a学生转给b公司代扣代缴学费是借:银行422322.2,贷:其他应付422322.2,然后c公司转给a公司30090的款项,分录是借:银行,贷:其他应付。现在其他应付款代扣代缴这个明细借方有39371.6的余额。
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
公司经营了2个月,期间发生的费用全部是走员工A垫款。记的会计分录全部是借:管理费用,贷:其他应付款-A。 2个月后,可以做 借:其他应付款-A 贷:银行存款 么?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
2个月后,报销A费用,原始凭证里是不是要粘贴上 费用报销单,里面写明大概几类报销明细和金额?
这个按照你报销的有几类,写几类的,金额按照类型的合计写
期间发生的费用,我做账时的凭证只有发票(税法凭证)。还需要附上什么会计凭证?
报销单,发票,就可以了
报销单不是后面做 借:其他应付款-A 贷:银行存款的时候用的么? 期间发生的费用记的会计分录全部是借:管理费用,贷:其他应付款-A。这个凭证除了发票还要什么?
期间发生的费用记的会计分录全部是借:管理费用,贷:其他应付款-A。这个凭证除了发票还要报销单 借:其他应付款-A 贷:银行存款 这笔凭证的后面附银行回单的