你好需要计算做好了给你
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
1借原材料200000 应交税费进项税额26000 贷应付账款226000
2.借应付账款221480 财务费用4520 贷应付账款226000
3借应付票据56500 贷应付账款56500
4借原材料~暂估-100000 贷应付账款~暂估-100000
5.借原材料101000 应交税费进项税额13090 贷银行存款114090
6借银行存款150000 贷预收账款150000
7.借预收账款150000 应收账款189000 贷主营业务收入300000 应交税费~销项税39000
8.借银行存款189000 贷应收账款189000
第2题两个借和贷都是应付账款
7题三个空
2*借应付账款221480 贷银行存款221480
7借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费销项税39000