你们开给 总包的他们可以扣除的

# 提问筠乔老师回答:老师你好,之前关于劳务分包合同,我咨询过您问题,要是对于一般纳税人劳务公司,您说可以一部分开成劳务票,一部分开成材料票,(我问了前提是劳务合同里面,只有小辅材归劳务公司供应,他们采购小辅材,针对这个问题我咨询过其他老师,说劳务公司不可以开具材料发票,说也不给开,只能开具劳务票,怎么和您之前回答的不一样呢?到底怎么理解?怎么回事呢?
朴老师回答 #老师接着昨天,您说分包只能人材机,我觉得不对啊,我们专业分包可以给总包开具工程服务发票啊?然后我们再吧人工材料分给别人。另一部分用小规模公司签订是这样理解吗?老师你光说人材机分开我不理解啥意思? 是用一般纳税人公司签订吗?,咋着分我急死了! 问题2还有劳务分包如果包含一点辅材,那怎么开具发票,只开劳务费发票,那对于我来说不合适呢?3用小规模公司咋着签订,包工包料形式吗也是老师
朴老师回答!老师我之前问过您问题,老师我小规模公司从总包哪里承接了工程,专业分包形式。然后我们购买材料 让劳务公司开票,老师不是缴税时候可以扣除支付的分包款吗?我这种情况可以扣除吗?我都迷糊了什么样的分包款可以扣除?
老师请问,就是我们劳务分包出去的工程,工程款只剩一小部分没付了,在验收的时候需要返工,然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的,现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除,这种情况我要怎么做账呢
老师请问,就是我们劳务分包出去的工程,工程款只剩一小部分没付了,在验收的时候需要返工,然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的,现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除,这种情况我要怎么做账呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
哦哦哦,老师不是有简易计税 异地项目预交时候。可以扣除分包款吗!这又是啥意思呢?我傻傻分不清了
老师另外俺也不理解为啥开给总包的他们可以扣除呢
你们异地预交的时候收到了成本票可以扣除的
老师这都是针对总包而言吗?比方说我从总包哪里分得一些活,把其中几栋楼给我们,我们作为分包了,我们把其中一些用专业分包形式分包出去就是您说的人材机 分不同公司,我收到这些人才机发票,可以在缴税时候差额扣吗老师,小规模公司和一般纳税人公司!要是不能为啥不能?呢?另外您说异地预交可以,小规模异地预交可以?本身3缴税的啊。您不是说分包不能吗?
总包分包都可以扣除成本后预交
小规模公司也可以吗?这样你说的不对了吧?我是我作为分包可以扣除的话比如总包分包给我100万!我在找下面人干给50万,要是扣除我就用 100-50 差额/1.03缴税了!您不是说分包不能扣除吗?这样就得按照100缴税了啊! 差太多了?老师我哪里理解有问题?
小规模也是可以的,你可以问问工程地所在税局
老师要是不是异地可以扣除吗,你说的扣除,都是在异地情况下吗?您不是又说分包开给总包的可以扣除吗!能说仔细点吗?
还有找你这个说法可以,差额肯定划算,我不是异地,我这个小规模举例情况也是可以的啊! 那差距太大了,小规模不能抵扣进账,我用 100交,和用50交,差距太大了啊
本地预交不扣除的,异地才扣除
老师您看哈还是不对,异地预交扣除的话,小规模公司不是按照 3缴纳吗?回到机构地就不用交了啊? 还是再异地按照100-50 预交后 在机构地按照100/1.03减去预交的?老师我哪里理解错了
我小规模这种情况正常缴税也不能扣除是吧?
只要异地预交就可以扣除之后预交,预交的可以抵减,
老师我再本地正常缴纳就不可以是吗 ?老师我那个异地预交计算方法对吗?小规模的是那样计算吗,回到机构地再按照100/1.03*0.03-异地预交的 ,对吗?拜托老师回答仔细点,绕进去了我
对,当地的工程是不能扣除的 全额预交 异地的可以扣除分包之后预交,回本地之后预交的抵减
老师我可以理解为在本地的话,别管小规模还是一般纳税人公司这个和公司规模没关系对吧,本地都不可以扣除分包款!按收款额全部正常缴税对吧!本地即便预交也不能扣除对吧! 我刚才的这种情况就是按照开票3全额缴税对吧
一般纳税人可以的,小规模不能,是全额预交
小规模本地全额预交 ,异地差额预交,会机构地缴纳剩余的; 一般纳税人 本地预交可以扣除分包款;老师我理解的对不; 谢谢老师谢谢老师 最后一个疑问,就是能扣除的分包款别管是我分包再分给其他人的还是,总包收取分包款发票我都可以扣除是吧,只要符合扣除分包款条件。
第一个对的 第二个对,只要符合要求
老师您没给我回答正确,麻烦您在看下我发的这个截图 是一般纳税人简易计税 ,按照刚才我举的例子,我觉得我理解不对,您看这个例子中 ,异地预交是按照1665-555)/1.03*0.03 ,按理说回到机构地应该是缴纳1665/1.03- 异地预交的,还有金额,为什么回到机构地金额缴纳是0了。
应交的减去预交的之后如果是零就不用交