你好,同学。是的。看的是不含增值税的实际销售额

老师好,请问一下我最终的不含税收入,是不是开票汇总表里面的实际销售额,要不要管作废的那个金额?
老师,小规模纳税人季报在增值税季报里面填写的是季度的不含税销售额对吧?那这个表格我填了不含税销售额,下面自动计算出来的应纳税额合计不对呢?本季度代开了2000000的专票
老师,想问一下小规模纳税人,现在的开票税率是1%,是看发票汇总里面的不含税的实际销售金额对吧老师
老师,想问下,增值税纳税申报表,小规模适用,里面的免税销售额,开的是3普通发票,这一栏填的就是开票金额吧,票上没有税额,直接就是填开票的金额吧?
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
老师,我们租了房子用于员工食堂,房租,物业费,水电费计入那个科目呢
老师,我买个车还份钱,是放到应付账款还是其他应付款呢?
用于以后车间生产的燃气开户费计什么科目
老师,这个可以忽略吗?季度人员变动,资产总额变动不是正常的吗?
郭老师请问下,我司现在12月份的资产负债表资产总额为68064292.98那么这个月如果不属于小微企业了,那么印花税,城建税及附加还能享受减半征收吧,然后2026年5月31日汇算清缴后如果不是小微企业了后期的在全额交呢
2023年年底把实收资本做成了其他收益政府补助,今年年底准备调整过来,怎样调节不调分类只调整报表?
老师,比如2025.12月有报关出口货物,是不是1月份必须得在电子税务局免抵退税申报(我们四生产型企业)如果12月份没有进项留抵,是不是就退不了税还要缴纳个附加税?我对流程不太清楚,请老师讲解下,才接手的,有点懵,怕搞错了,内销售多的时候,出口退税可以推迟申报吗?可以等留抵多的时候申报退税吗
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
老师,如果税率选择错了,并且没及时发现,季度报税的时候又超了45万,那我们应该按照那个金额计算增值税呢
季度超过45万的话,需要全额缴纳增值税的。税率选择错了,是什么呢?
开发票的时候,应该选择1%的税率,结果选择了3%的税率
要按照1%交税的话,一般是需要作废重开的。