你好,在本期直接冲回即可的,学员

老师,咨询下去年计提了13万的劳务费,结果年末的时候只开了10万回来,说开不到了,我已经把多的劳务费冲了,结果今年7月又个人代开了12万的劳务费,这种我该怎么操作
老师,请问我们是建筑安装公司,去年的劳务费没有开足,到今年8月份又去开了个人的劳务费发票,这种劳务费发票我该怎么处理呢,能详细说明一下吗
老师,请问下,如果在年初的时候预估计提的劳务费多计提了,到了年末发票未足额开具,年初多计提的劳务费该怎么处理呢
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师,去年主营业务成本,因为多计提了预提费用,在汇算清缴时候把主营业务成本调增交税了。我账户上年初就有预提费用的余额,今年如果收到成本发票是不是正常先扣减预提费用,直到平账就可以了吧
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
该怎么出分录呢
借其他应付款‘ 贷费用’
也就是当初出的分录,红字冲回就行了吗
是的,你说的很对的,学员