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老师,请问下,如果在年初的时候预估计提的劳务费多计提了,到了年末发票未足额开具,年初多计提的劳务费该怎么处理呢

2021-09-25 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-25 20:45

你好,在本期直接冲回即可的,学员

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快账用户7827 追问 2021-09-25 20:52

该怎么出分录呢

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齐红老师 解答 2021-09-25 20:55

借其他应付款‘ 贷费用’

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快账用户7827 追问 2021-09-25 20:56

也就是当初出的分录,红字冲回就行了吗

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齐红老师 解答 2021-09-25 20:56

是的,你说的很对的,学员

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你好,在本期直接冲回即可的,学员
2021-09-25
你好,你们是什么行业取得发票,已过了汇算清缴期,个人建议记录当年的项目成本
2021-09-23
你好,是问这多开2万怎么处理吗
2021-09-23
同学您好,您去年计提的劳务费现在才开票,那您五月份汇算清缴的时候有没有纳税调整
2021-09-24
您好同学,一般是可以年底的时候补计提一下就好了
2020-10-28
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