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价值100万元的产品,其中有10万的产品是赠送给客户的,只收90万元,怎么开票给客户?怎么确认收入?增值税申报时怎么申报

2021-09-26 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 22:54

你好,赠送视同销售,按100开票和申报

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相关问题讨论
你好,赠送视同销售,按100开票和申报
2021-09-26
是的,你理解的正确
2021-05-14
你好    把赠品开发票栏次去 ;下面开折扣体现负数 ; 这样来处理 开票 。 这个赠品要视同销售的  
2021-04-28
你好,借,银行存款贷,主营业务收入100万,应交税费,应交增值税13万。
2025-01-07
在这种情况下,可以通过以下步骤来处理: 1.调整销售记录:由于赠品是以0单价出货的,因此需要将销售记录中的销售金额调整为净销售额。在这个例子中,净销售额为100万,税额为13万。 2.调整申报表:将申报表中的销售金额调整为净销售额加上赠品价值,即100万 %2B 10万 = 110万,税额为13万 %2B 1.3万 = 14.3万。 3.调整账面记录:账面上的收入和税额与申报表不一致,需要调整收入和税额以与申报表一致。在这个例子中,账面上应确认的收入为110万,应确认的税额为14.3万。 具体来说,可以按以下方法进行账务处理: ● 销售时,借:银行存款 110万;贷:主营业务收入 100万,应交税费-应交增值税 10万;结转成本时,借:主营业务成本 90万;贷:库存商品 90万。 ● 申报时,按净销售额和赠品价值计算出应纳税额,借:应交税费-应交增值税 13万;贷:银行存款 13万。 ● 在账面上确认收入和税额,借:银行存款 110万;贷:主营业务收入 110万;借:主营业务成本 90万;贷:库存商品 90万;借:应交税费-应交增值税 14.3万;贷:银行存款 14.3万。
2023-09-22
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