你好,赠送视同销售,按100开票和申报
价值100万元的产品,其中有10万的产品是赠送给客户的,只收90万元,怎么开票给客户?怎么确认收入?增值税申报时怎么申报
光明公司为增值税一般纳税人,20年8月发生下列业务:1.销售光明牌香烟10箱,增值税专用发票注明金额100万元,增值税额13万元,款项已收到。2.将自产的产品烟丝赠送给客户,无同类产品售价,成本为30万元。要求:对上述业务进行会计处理。
光明公司为增值税一般纳税人,20年8月发生下列业务:1.销售光明牌香烟10箱,增值税专用发票注明金额100万元,增值税额13万元,款项已收到。2.将自产的产品烟丝赠送给客户,无同类产品售价,成本为30万元。要求:对上述业务进行会计处理。
光明公司为增值税一般纳税人,20年8月发生下列业务:1.销售光明牌香烟10箱,增值税专用发票注明金额100万元,增值税额13万元,款项已收到。2.将自产的产品烟丝赠送给客户,无同类产品售价,成本为30万元。要求:对上述业务进行会计处理。
老师好,我们公司销售产品时有很多赠品,都是0单价出货,申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款,但是在账上没有做收入,只结转了成本,导致账面的收入,税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理? 比如:销售100万,税额13万,0单价出货有10万,税额1.3万。做账只确定100万收入,13万税额。申报110万,税额14.3万,差异1.3万怎么办?
老师,政府补助10万,所得税申报表没有填入营业外收入,这10万要交企业所得税吗?我更正申报表,成本增加,可以吗
汽车修理厂买的配件五金什么的,怎么做账,如果进制造费用,怎么结转
想问下老师申请个体工商户,这个在线申请的这个网点网址怎么填?
印花税都计税基础是收入➕成本,是看利润表里面的营业收入➕营业成本➕管理费用(含工资)➕财务费用(手续费,银行管理费)➕营业外收入(增值税税收减免转入的)吗?其中营业成本是含税的。这些都要换算成不含税的吗。
老师,我是刚接手了一个出口退税的企业,是外贸企业,对出口业务是个小白,我现在进入税务申报系统里,有个出口台账,我导出来以后和我报关单核对时,发现税务系统里只有一个品种,可报关单上有4个品种,这是什么原因
请问老师,小规模无票收入填在哪个栏次,季度未超过30万,有专票普票
老师!请问下采购商的款回到我们的出纳账上是资金回流吗
老师,付给法院的诉讼申请费及担保费(可以退回的)如何写会计分录
老师,厂房租赁公司,收到的电费是含税的吗
老师好,我们是建筑公司,成本发票开的有劳务费,材料,还有租赁的发票,做分录是先进工程施工,再把他结转到主营业务成本吗?