你好,也是一样正常确认收入,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

老师,我们上次给四川蜀联签了合同,合同发票已全开,我们只支付了百分之八十的款给蜀联,进的材料怎么来挂账,一部分是办公用品,一部分是设备,但是有些材料我们已经卖出去了
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老师 我们是咨询服务公司,有一个项目已签合同,款分两部分付清,第一部分工作已完成 , 已付第一部分的款项。因合同终止了,那第一部分的已付的款,就不用开票了。那我这个分录怎么做。
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分,实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分,还有一部分没有付款,我是挂靠公司的会计,这个是公司之前第一笔项目工程款,现应该怎么做账?第一次接触这个,希望老师回复详细一点,谢谢
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
那没开发票,到时申报增值税怎么填写报表?我们是小规模纳税人。
你好,填未开票收入。