你好,出报废说明就可以的,你们有依据吗?
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在怎么处理呢
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在想报废,应该走什么手续呢?还有,账务怎么处理呢(钱倒是也不多,还有7000多元的固定资产)
刚接手一个老公司发现有一个固定资产还有净值,之前提过折旧,但是呢,没有折旧明细也没有痕迹可以找到以前怎么计提折旧的。从税务报表里面看从19年至今都没有计提过折旧。那我现在应该怎么办呢?是把它当作一个新的固定资产重新计提折旧吗?可是也不知道这个固定资产是什么。谢谢!
我新接手一个小规模企业是个04年的老企业,之前没有帐,每季度报税0申报。我从电子税务局里面下载了报表,发现有个固定资产计提过折旧,现在还有净值,但是不知道是怎么计提的,也不知道固定资产是什么?像这种怎么处理?继续计提折旧?原值是115200元累计折旧是68478.92元固定资产净值是46721.08元。
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
要什么依据呢?东西都不知道是什么时候买的了,如果想查,不知道要查几年的账目才能查到呢
你好,你们是怎么报废的?有报废说明吗?谁给你们做的评估?