您好,出口的话需要有报关单,根据报关单来开具发票
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
老师您好,我们是生产型纯出口退税企业,2021年因进项票没有收齐,所以延缓的出口退税时间,没有产生免抵税额,也就是说,有多少进项,申请多少退税,在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完,并在4月产生了免抵税额,现在出口退税科要求写情况说明,什么原因造成的2021年没有产生免抵税额?怎么说明原因才合理呢?
老师好,生产型出口企业,免抵退申报汇总表的第一项:免抵退出口销售额(美元)是以哪个销售额和哪一天的汇率折算成美元的呢?例如:6月申报5月的出口退税,5月所开的出口发票里有部份是4月的报关单在5月才回来,出口发票里同时有4-5月的报关单。我要以哪个汇率来折算成美元呢。
老师,我公司是贸易类出口退税企业,去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0,应按内销开具发票,可我当时开的是0税率发票,现在要回去更正申报表的话,免税金额那里怎么填呢,扣除掉这10万吗,内销这10万按不开票申报?
老师您好,我们企业是一家外贸公司,出口的产品是不能退税的,相当于内销,必须当月记收入开票,但是我的进项当月不能取得,不能及时抵扣,这样我下月申报的时候就得缴纳增值税,再取得进项发票税额就产生留底。我再申请留底退税可以吗?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,报关单已经收到了,报关单上显示9月4日出口的,是不是当月出口的?必须当月申报完成呢?
您好,不一定当月就开发票,也可以次月,尽量在3个月之内
老师,是不是申报的话,年底之前必须申报上呀?如果申报不上的话,是不是明年就需要另外交这部分出口的税费呀?
您好。是的,尽量3个月之内
老师你好,是不是申报好的话可以抵内销呀?申报不完的话,是不是第二年就需要交税呀?
如果当月开票了,是不是下个月报增值税的时候也要填报上呀?
您好,没有说第二年要交税的说法,一般是3个月就申报
您好。第二个回答是的。请问还有什么可以帮您
老师,开完票之后需要怎样操作呢?麻烦您把步骤给我说一下吧,谢谢
开完票就去申报,离线版申报。您可以买本注税的书籍或者联系专管员
老师不是在线发申报吗?怎么是离线的呢?买书的话买哪种书呢?
软件是离线版。买书可以是注税,注册税务师
在线版是今年5月份之前的数据,现在升级了为离线版
老师不是在电子税务局里边申报吗?怎样知道申报成功不成功呢?
离线版申报导出文件包—文件包导入电子税务局—申报成功了会显示申报通过
老师,申报通过后,是不是下个月交的增值税就可以直接抵免了呀?
我觉得您可以学一些简单的,最简单的要会一点要不然问的东一榔头西一棒槌
麻烦老师简单的给我讲一下,可以吗?
1:电子口岸里面下载报关单。 2:下载离线版申报软件,填写进去。 3:导出离线版的数据包,导入电子税局里面。 4:催专管员审核。审核好了就可以了
谢谢老师 辛苦了
一般来说90天内就需要申报完。您非要说明年申报可以么?这个问题咨询税局给不给退。 就好比说现在用微信支付宝,您非要说我就用金子去购买商品可以么?
当月开票了,会自动转到增值税申报表里面,这个可以不用担心
请问还有什么可以帮您