对的是的,缴纳的所有的税款除以不含税的收入。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
郭老师 印花税还加里面吗 又想起来个印花税
需要加的所有的税款都需要加进去,增值税、附加税、印花税、企业所得税、车船税、房产税、土地使用税、水利建设都要加进去。
是不是只要是应交税费下的 都要加在一起
是的是的,可以这么做的。
好的 谢谢老师了 企业所得税的税负 是不是 用实际交的企业所得税/不含税收入
对的是的是这么做。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。
郭老师 还有个问题 就是2021年1月份交的202020年的税款2万 我算2021的税负的时候 这2万我是算到2020年还是算到2021年
按所属期来,你看是交的是几月份的。
交的是2020.10-2020.12月的企业所的税 和2020年12月的增值税 还有2021.12月的印花税和附加税 一共大概是2万 是2021年1月份交的 我就是不知道这2万算21年的综合税负的时候加上不
你好,属于二零年的。所属期是二零年里面的。
好的 谢谢老师了 按照税款所属期 是20年的 就算到20年的税负里 这2万就跟21年的税负 没有关系了是吧老师
对的是的,是这么理解的,是这么做的。
郭老师 年度综合税负多少合适
你好,没有这个税负的。只有增值税和所得税的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。