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老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)

2021-09-28 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 11:58

您好,建议放在今年

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快账用户2767 追问 2021-09-28 11:58

什么意思呢 老师

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快账用户2767 追问 2021-09-28 11:59

现在我们找不到代开的2.3联了

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齐红老师 解答 2021-09-28 11:59

您好,去年相当于没有交税。就放在今年交税

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快账用户2767 追问 2021-09-28 12:00

如何操作呢?汇算清缴那个收入和成本有没有问题呢 因为去年我们公司才成立 也没有收入也没有成本

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齐红老师 解答 2021-09-28 12:08

您好,金额有多大呢?

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齐红老师 解答 2021-09-28 12:08

没有多大就这样过了

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您好,建议放在今年
2021-09-28
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
你好,进项转出可以的。
2020-04-23
你好,你申报时在系统里把这个发票进项税额转出
2019-07-09
你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。
2020-10-20
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