同学你好 借,应付职工薪酬一公司社保 借,其他应付款一个人社保 贷,银行存款

老师,请问下计提社保分录和缴纳社保分录怎么做?
老师请问缴纳社保怎么做分录
老师,请问缴纳社保的分录怎么做呢
老师你好,请问计提工资社保和缴纳工资社保的分录是怎么做呢
老师,请问计提和缴纳社保的分录是怎么做的?
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
老师,以前会计是这样做的
同学你好,这个是分项做的也可以;
老师,我没有理解最后面的这项借方分录
同学你好,计提时应付职工薪酬在贷方,缴纳时是在借方;
那这个金额是?还有一笔工资的处理
这笔分录,我就是没有理解
同学你好,最后一笔是发放工资的分录,发放工资扣个人负担的保险,但贷方应用其他应付款,不应是应付职工薪酬 ;
工资这块计提时,借管理费用 贷职工薪酬 其他应付款 发放时 借职工薪酬 其他应付款 贷银存
同学你好,计提工资 借,管理费用 贷,应付职工薪酬一工资 发放工资 借,应付职工薪酬一工资 贷,其他应付款一个人社保 贷,银行存款
老师您还是帮我看看,我的缴款凭证
然后我不会做分录也不知道怎么取数据
同学你好,将个人部分合计放一起;单位部分合计放一起就可以;