你好,甲公司2020年10月进项税=300000*0.13=39000元;销项税额=565000/1.13*0.13=65000元;应缴纳增值税=65000-39000=26000元。
某企业为一般纳税人,2019年10月销售布料30万元(不含税金额),适用税率13%,开具了增值税专用发票,销售棉短绒20万元(不含税金额),适用税率9%,开具了普通发票;本月购进棉花A一批用于生产布料,取得增值税专用发票,金额10万元,税额0.9万元;向农业合作社购进棉花B一批用于生产棉短绒,买价5万元,取得免税普通发票;向小规模纳税人甲购进棉花C一批,取得增值税专用发票,金额20万元,税额0.6万元,由于仓库管理不到位,无法确定其用途;向小规模纳税人乙购进棉花D一批用于生产布料,取得增值税专用发票,金额30万元,税额0.9万元。本期增值税专用发票均认证相符。要求:(1)计算该企业应纳增值税税额。(15分)
某企业为一般纳税人,2020年10月销售布料30万元(不含税金额),适用税率13%开具了增值税专用发票,销售棉短绒20万元(不含税金额),适用税率9%,开具了普通发票;本月购进棉花A一批用于生产布料,取得增值税专用发票,金额10万元,税额0.9万
某企业为一般纳税人,直接向农业生产者收购棉花,经税务机关认证的收购凭证上注明价款10万元,当月为生产棉花全部领用。请问这里的增值税进项税额如何计算?税率是多少
甲公司为增值税一般纳税人,2020年10月自农民手 中购进棉花,开具的农产品收购发票上注明买价 300000元,棉花于当月全部用于生产棉布,当月销 售棉布取得含增值税销售额565000元。已知销售棉 布增值税税率为13%,当月发生的进项税额选择在 当月抵扣。计算甲公司2020年10月上述业务应纳的 增值税额。
2.某棉纺厂被主管税务机关认定为增值税一般纳税人,生产的涤棉布货物税率为13%。2021年4月发生如下经济业务:(1)外购染料一批,取得增值税专用发票上注明价款200000元,税率13%;支付一般纳税人运输公司的运费,取得增值税专用发票,发票上注明运费1500元;(2)从农民个人手中收购其自产棉花用于生产,开具的主管税务机关核准使用的收购凭证上注明收购价为60000元,入库后,将这批棉花的20%发给职工,作为职工福利。(3)从小规模纳税企业外购低值易耗品一批,取得增值税专用发票上注明价款为5000元,税率为1%;(4)外购纺纱机一台,取得增值税专用发票上注明价款80000元,税率13%;(5)从一般纳税人供销社购进棉花,取得增值税专用发票上注明价款100000元;(6)本月销售涤棉布给一般纳税人,开具的专用发票上注明金额为800000元;销售给小规模纳税人涤棉布一批,开具普通发票上注明含税价款56500元;(7)将成本价为50000元(不含税)的涤棉布,赠送给当地社区服装厂,该批布同类不含税平均售价为80000元,成本利润率核定为10%;(8)本月受托加工一批纱布,委托方提货时,
转让股权价格是1万元。交多少钱的税
老师,请问电子税务局能导出现金流量表吗
一张发票上可以开两个项目名称不一样的金额吗
老师,你好,如果是2022年的时候之前公司公户收进来一笔10万的款,但是一直没开票出去,现在一直挂着,那这样要怎么处理呢
你好,比如注册资本6666万元,现在要转让法人,没有实缴。税务局要做股权转让。股权转让份额是指:6666万股吗?股权转让合同价格是1万元。股权原值是0。这样填吗
2023年度的利润税务局让调整补缴60万,我在2025年5月怎么做这个账呢
小规模公司,之前税务财务报表填错了,要更正吗?还是更正年度的就行
老师好。请问我们捐赠了10万给基金会,收到的捐赠收据,这10万元能在税前扣除,冲减利润吗?
员工住宿费,员工先垫付出去,后面再报销的话,是入什么科目
如何快速提升财务专业能力,向财务经理看齐
某纳税人2021年8月购进国内旅客运输服务。取得 注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单1张, 注明的票价3700元,民航发展基金80元,燃油附加 费150元。计算可以抵扣的进项税额。(若不能整
老师麻烦再看一下这个
计算抵扣的进项税=(3700%2B150)/1.09*0.09=317.89