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那应交税费–应交增值税(待抵扣进项税额),这个科目怎么用呢,是什么意思呢,能举例子说明一下吗?

2021-09-29 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-29 09:42

就是你的进项税还没有认证就计入这个科目,认证了转入应交税费–应交增值税-进项税额

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快账用户6099 追问 2021-09-29 09:43

不太明白。老师能具体举个例子吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 09:45

就是,你收到发票,没有认证,发票要入账, 借:原材料,应交税费—应交增值税—待认证抵扣进项税,贷:应付账款, 发票认证之后,借应交税费—应交增值税—进项税,贷:应交税费—应交增值税—待认证抵扣进项税

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快账用户6099 追问 2021-09-29 09:51

待认证进项税额和待抵扣进项税是一个科目吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 09:53

是的,就是一个意思

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快账用户6099 追问 2021-09-29 10:02

收到专票后什么情况下不认证呢?一般不都是当月就认证了吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 10:06

有的时候可能忘记认证了

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快账用户6099 追问 2021-09-29 12:35

忘记认证了那么那张发票在当月就不做账吗

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快账用户6099 追问 2021-09-29 12:35

下个月看到发票了再做待认证,那么上个月那张发票不就漏做了?

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齐红老师 解答 2021-09-29 13:42

没有认证,发票要入账,所以进项税才计入待认证进项税

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快账用户6099 追问 2021-09-29 14:34

待认证还有其他情况吗

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齐红老师 解答 2021-09-29 15:28

一般就是这种情况出现待认证

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