你好 机构 所在地要申报 预交的可以扣除

老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
老师,我们在异地预缴了增值税、附加税、个税、企业所得税后,回本地还要交企业所得税吗?
老师,异地施工,预缴的企业所得税,增值税,还有附加税,印花税,这些怎么做分录?挂靠方自己去交的
我想请假一下做工程的单位异地工程预交税,已经交了增值税,附加税,印花税,但是个税那边可以申报,没有在那申报,自己回来申报,当地税务给了密码,自己怎么申报,还有就是做哪个人头上有什么关联。
老师就是我们异地工程的税款,我们在异地已经缴费了,有了增值税 附加税 印花税还有企业所得税,就是个税,我在自己的归属地,还要去税局交什么税吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,那我们在异地工程开的专票,我们要交些什么税呢
有了增值税 附加税 印花税还有企业所得税,就是个税 按你上面提问这个税交 各地有差异
我们没有交个税,那是不是要在机构所在地交呢
是要在机构所在地交
所以我们还要补交个税是吧
没有交的就是正常申报交纳
好的,我们是小规模纳税人,开了专票,也是要交,对吧
小规模纳税人,开了专票,也是要交,对
老师,我这个个税,要怎么计算呢
是员工个税还是哪个个税
就是我们预缴这个项目的个税
你项目地不 是没有预交吗 那就不用交 这个各地是有差异的
好的,谢谢老师哦
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!