你好 机构 所在地要申报 预交的可以扣除

老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
老师,我们在异地预缴了增值税、附加税、个税、企业所得税后,回本地还要交企业所得税吗?
老师,异地施工,预缴的企业所得税,增值税,还有附加税,印花税,这些怎么做分录?挂靠方自己去交的
我想请假一下做工程的单位异地工程预交税,已经交了增值税,附加税,印花税,但是个税那边可以申报,没有在那申报,自己回来申报,当地税务给了密码,自己怎么申报,还有就是做哪个人头上有什么关联。
老师就是我们异地工程的税款,我们在异地已经缴费了,有了增值税 附加税 印花税还有企业所得税,就是个税,我在自己的归属地,还要去税局交什么税吗
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师,那我们在异地工程开的专票,我们要交些什么税呢
有了增值税 附加税 印花税还有企业所得税,就是个税 按你上面提问这个税交 各地有差异
我们没有交个税,那是不是要在机构所在地交呢
是要在机构所在地交
所以我们还要补交个税是吧
没有交的就是正常申报交纳
好的,我们是小规模纳税人,开了专票,也是要交,对吧
小规模纳税人,开了专票,也是要交,对
老师,我这个个税,要怎么计算呢
是员工个税还是哪个个税
就是我们预缴这个项目的个税
你项目地不 是没有预交吗 那就不用交 这个各地是有差异的
好的,谢谢老师哦
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!