你好,是的,你写的很对的
老师,请问福利费进项税发票认证转出的分录,这样对吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税 再借,应交税费-进项税 贷,应交税费-进项税转出 最后,借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师,请问进项税额转出分录是这样吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税转出 再借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
请问老师,9月,一张福利费发票,借,管理费用 应交税金-进项,贷,银行,到了10月,要做进项转出,是不是做,借,管理费用 贷,应交税金-进项税转出,月末进行结转,做,借,应交税金-进项税转出,贷,应交税金-应交增值税-转出未交增值税?
老师,请问购买的用于集体福利的物品,进项税不能抵扣对吗?包括食堂的用具等
老师你好,我单位施工占用村里土地,支付给农民或者村合作社的青苗补偿款需要农民开票吗?可以用收据入账吗?
老师你好,收到个税手续费返还,发给财务人员了应该怎么做账
老师,我们两家公司的注册资本已经全部实缴,现在的问题是,有的货款直接打到老板账户,老板要转入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注册资本,就是增资,可以吗
老师,请问毛利率计算含税吗
这题选什么?特别是B选项要选吗
老师,电子税务局系统里,当月暂时没有进项,销项先开出去了2000多万,请问会不会预警?进项要在20号左右才能开进来。
车间人员的餐费是计入生产成本还是制造费用
贷款提供的财务报表收入是5400万,申报表收入是1400万,银行要求提供私户流水4000万,这个私户的没有这么多,还有别的合理解释不?老师
公司购买二手车,如今又处置出去,如何开票?