借固定资产 贷银行存款 其他应收款
固定资产的售后回租,A公司是供应商,我公司在2021年4月份从A公司买进固定资产2台总价是510000元的机床(含税价,税金是56872.56元),我公司在2021年2月1日把固定资产转买给了B公司其中有:1台285000元(含税)、2台×255000=510000元,一共三台总金额是795000元,并且与B公司在2021年2月1日约定我公司在A公司购买的机床款由B公司代付,最后我公司每个月在再银行里付给B公司售后回租的金额,这种的怎么做分录呀?
跟A一起购买机台共6万元,但先前A公司欠我司4万元,这笔钱从购买机台钱中扣除,即我司只出2万元,那么分录应该怎么做呢? 注:A公司欠我司的钱分录是做了:借:其他应收款 贷:银行存款
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,这合理吗?
一、C公司260万购买A公司49%股权,成为B公司运营的股东占股依旧是49%。 1、收购股权时 借:长期股权投资-A公司 260万 贷:银行存款 260万 2、5月份C公司收到43万分红款 借:银行存款 43万 贷:投资收益 43万 3、B公司减少注册资金,C收到溢缴款126万 借:银行存款 126万 贷:长期股权投资-B公司 126万 4、6月份借B公司款100万 借:银行存款 100万 贷:其他应付款-B公司 100万 问题:1、我做的分录对吗老师? 2、这笔借款如果不想还的情况下怎么处理更合适?
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?