你好,对的是的是这么多的。
老师,发工资,银行发了一部分,法人发了一部分,分录是不是,借应付职工薪酬100,贷银行存款20,其他应付款,法人80
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
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a购买b公司,100%控股b,b未发生业务,注册资本未实缴,股权转让费0元,有建筑业二级资质,a付中介服务费50万,这个费用怎么做账
老师,我问下计提工资时候,包含了个人部分,费用这块,不是体现不出来都是公司的费用
老师你好,银行账户出现一个叫批量代发手续费的东西,扣了两块钱,这个怎么做账
收到个人代开的设计费发票,已在个税系统申报代扣代缴个人所得税,怎么做账
像电商公司印花税该怎么交?
报个税的时候到底报的是实际到手的工资还是 没扣个人医保社保的工资
总机构要出合并报表报企业所得税,那总分机构单独的报表要抵消什么科目呢?
老师我9月份付款的,10月份收到发票,可以做9月份费用吗?
老师好 9月份开了外地的建筑发票 我预交了税款,然后没来的及把完税证明给代理会计,代理记账会计按照没有预缴的情况给扣了税 这个怎么办老师
老师请问一下,外经证外地申报的施工工人的工资要算在已经计入成本的职工薪酬里吗?