咨询
Q

老师管理费用税盘维护费560这月抵扣。我做了借:管理费用借方负数560借应交税费~应交增值税~减免税。我还需要把这个减免560结转到未交增值税吗

2021-10-02 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-02 10:58

不需要再做一笔结转到未交增值税,原因是,你在做应交税费~应交增值税-转出未交增值税这笔分录的时候,已经是应交税费~应交增值税这个明细科目扣除减免税后结转的

头像
快账用户2918 追问 2021-10-02 11:05

你好老师我看了下账面应交税费-应交增值税账面金额是借方130其实没有这130了这情况的话我怎么调整一下呢做个什么分录

头像
齐红老师 解答 2021-10-02 11:07

这个你要查原因,是什么原因造成借方还有130?

头像
快账用户2918 追问 2021-10-02 11:10

不好查了 前期的帐我没有 我能直接做一笔调整过来吗直接做个借管理费用130贷行不

头像
齐红老师 解答 2021-10-02 11:13

那就干脆什么多不做,没查明原因,你调整也是错的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不需要再做一笔结转到未交增值税,原因是,你在做应交税费~应交增值税-转出未交增值税这笔分录的时候,已经是应交税费~应交增值税这个明细科目扣除减免税后结转的
2021-10-02
是的,就是这样处理的哈
2022-03-04
您好!应交税费-应交增值税-减免税额月末还需要结转到未交增值税科目的,因为这样才知道你未交增值税是多少哦
2021-03-04
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税减免税款
2023-05-12
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-12-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×