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老师这个月抵扣税盘和服务费,已做了分录,借:应交税费-应交增值税-减免税额,借:管理费用-负数,那么月末还需要结转到未交增值税吗?为什么?

2021-03-04 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 11:27

您好!应交税费-应交增值税-减免税额月末还需要结转到未交增值税科目的,因为这样才知道你未交增值税是多少哦

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快账用户7123 追问 2021-03-04 11:31

借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款,是这样吗老师

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齐红老师 解答 2021-03-04 11:36

是的,你的分录是对的哈

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快账用户7123 追问 2021-03-04 11:39

凭证录入完之后,应交税费-未交增值税这个数是在哪里可以查到?科目余额表?

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齐红老师 解答 2021-03-04 11:53

在科目余额表可以看到余额的

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快账用户7123 追问 2021-03-04 11:55

只能看到应交税费的科目余额,现在还没做结账的分录,应交税费的科目余额已经是抵扣了税盘和服务费的数了,那么还需要做结转吗?

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齐红老师 解答 2021-03-04 12:07

应交税费-应交增值税-减免税款科目有余额就要结转呀

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您好!应交税费-应交增值税-减免税额月末还需要结转到未交增值税科目的,因为这样才知道你未交增值税是多少哦
2021-03-04
不需要再做一笔结转到未交增值税,原因是,你在做应交税费~应交增值税-转出未交增值税这笔分录的时候,已经是应交税费~应交增值税这个明细科目扣除减免税后结转的
2021-10-02
你好; 你月末结转 :借应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(减免税费) ; 同时结转 :借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税
2022-07-27
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税减免税款
2023-05-12
负数就是担心软件取数错误
2022-04-19
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