借,废品损失 贷,生产成本 你直接用这个账务处理,转到废品损失就行了,完了月末的时候这个废品损失他会转到生产成本。
在产品报废损失怎么做会计分录? 保温杯公司,一个车间一个车间流转,这个车间在产品完工了入库到下个车间,采用的是逐步结转分步法。借:在产品 贷:料工费。然后下个车间,借:在产品 贷:上车间流转下来的在产品+本车间的料工费。如此反复到最后成品入库。但是每个车间都有在产品报废,入库到报废库,然后几个月下来统一卖废铁。几个问题:在产品报废入库到报废库相关分录、报废库的杯子卖废品相关分录、第三个问题是各车间料工费分配本来是在产品和完工入库到下一车间的在产品之间分配,那现在是不是得在产品/完工入库下一车间的在产品/报废在产品,三者之间进行分配了?
12301海青公司采用逐步结转分步法(综合结转方式)计算A产品成本。A产品顺序经过第一、第二和第三三个基本生产车间加工,第一车间完工产品为甲半成品,完工后全部交第二车间继续加工;第二车间完工产品为乙半成品,完工后全部交第三车间继续加工;第三车间完工产品为A产品产成品。A产品原材料在第一车间生产开始时一次投入,各车间加工费用发生比较均衡,月末在产品完工程度均为50%。月初在产品数量第一、第二、第三车间分别为200、400、800件,本月投入或上步转入数量第一、第二、第三车间分别为2200、2000、2000件,本月完工转入下步或交库数量第一、第二、第三车间分别为2000、2000、2200件。要求:(1)完成第一、第二、第三三个车间的产品成本计算单;(2)编制结转本月完工产品成本的会计分录。
甲公司是一家化工原料生产企业,生产一种产品,产品分两步骤在两个车间进行,第一车间生产的半成品转入半成品库,第二车间领用半成品后继续加工成产成品,半成品的发出计价采用逐步综合结转分步法计算产品成本,月末盘点在产品,按约当产量法分配生产费用。完工程度均为50%交互分配法
甲公司生产A产品,生产过程分为两个步骤,分别在两个车间进行。一车间为二车间提供半成品,二车间将半成品加工成产成品。每件产成品消耗一件半成品。甲公司用平行结转分步法结转产品成本,月末对在产品和产成品进行盘点,用约当产量比例法在产成品和在产品之间分配。原材料在生产开始时一次投入,其他成本费用陆续发生。两个车间的在产品相对本车间的完工度均为50%。相关资料如下:
4、资料:某企业分两个车间生产甲产品,原材料在生产开始时一次性投入,一车间生产甲半产品,完工后入自制半成品库,二车间从自制半成品库领用甲半成品将其加工成甲产成品,一件甲产成品耗用一件甲半成品。已知月初自制甲半成品库结存甲半成品10件。生产费用在完工产品与在产品之间的分配采用约当产量法。成本计算的其他资料如下表:产量记录(单位:件)项目一车间二车间在产品完工率月初在产品2020本月投产6050本月完工7065月末在产品80%本月费用资料(单位:元)项目月初在产品成本本月发生费用一车间二车一车间二车间直接材料630690直接人工7505098701285制造费用548209640550台计
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
这个不影响你的分摊。