你好,是会增加你的税负,但是你可以要求对方开专票的呀
老师,我是一家生产企业,给一个公司生产特殊商品,没有签购销合同,待出售时,购买商不要了,由于是特殊产品无法销售给另外厂家,这种情况,账务怎么处理?谢谢!
请问自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,我怎么处理申报表啊?
老师请问,就是外购的产品送给客户,帐务上要视同销售处理,但是我外购的时候是普票,这种情况我不是双重税负了?
老师,请问我们是酒类销售企业,从酒厂购买的酒做客情赠送给意向客户或者做活动使用了,这种情况做视同销售,视同销售缴纳增值税的价格是按照我的购买价还是按照我对外的销售价格?会计分录怎么做?
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
老师,公司营业执照注销,税务方面该怎么操作
请问老师,公司什么情况下交残疾人保障金
蚯蚓及蚯蚓粪购进再销售税率多少?有啥免税政策?
开票开成这种可以用吗,老师
老师自制的油罐花费20万我是按固定资产做账的,前期购买的材料直接用了,我直接借在建工程油罐贷工程物资,但是后面有制作油罐剩下的边角料卖了怎么做账
老师,分公司收到涉税风险提示,说可能存在少申报印花税的风险,但是分公司的合同印花税当时是总公司申报了,这要写个说明好点,还是说要去更正,也不知道怎么更正?
老师,跟员工第二次签三年固定期限合同,期间辞退怎么赔偿呢,是按n吗,如果第二次签一年固定期限合同,第三次就要签无固定期限合同了,签了无固定期限合同之后辞退怎么赔偿呢,按2n吗
你好老师,我上月已认证的发票,这月被红冲了,做账和报税需要怎么处理
收到的普通发票成本票大于开出去的发票金额,进大于销,例如成本票收到了200万,收出去发票100万,工资20万,是否需要做一部分无票收入的申报
合资公司,企业所得税税率怎么计算?