您好同学,你们另外收到的税金还另外开给对方发票吗
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师,请问一下我们是装修公司,因为没有建筑资质,挂靠别的建筑公司,以别的公司对外签合同,别的公司开票收款,然后别的公司在把钱转给我们公司,我们公司在开票给他们,这种属于虚开吗
老师,我想问下你们,有别的公司以我公司的名义签合同,工是别的公司做,开发票是我们公司开,那我们公司收别的公司的税金,我们公司收到的这些税金应该入什么科目?
老师你好,我想问下,我们是运输公司,有其他公司的车子挂靠在我们公司名下的。我们有收管理费的,这些费用我们可以开发票给挂靠方吗,以什么名义开
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
请问:老年食堂,有三个人每天吃三顿饭,余下的有1541次是上午餐,有1159次下午餐。总计食材加费用,合计开支1万元,算没人没餐划多少元,怎么算合理?
这个题不是应该选a嘛
老师,请问我们公司种的树,修下来的树枝的税率是多少
小规模物流运输发票几个点?
那对方用我们的公司的名称签合同,钱是进我们公司的公账,发票肯定是我们开给签合同的客户阿,那我们帮对方代开发票给客户我们的销项不是多了吗?我们肯定要收对方的税金阿
我明白你的意思,我的意思这个钱按说该给你们,但是如果对公给你们,你们如何走账,对公没法走账,除非你开发票,要么就是私户单独给您
私对私,要不还能怎么样
我们问问,我们公司收到的税金入什么科目?
你做内账,然后借,银行存款,贷,营业外收入