你好,十月份收到的,应该做到十月份的退回理念。
老师您好,请问,6月份时,银行扣了公司400元,是重复多扣的,说是会退回的,到了这个月才退回。但我这笔多扣的业务一直没有做账,这样不做账可以吗?需不需要做账?
老师 你好 想问一下 外贸公司 客户付过来的运费(不是货款)9月16号到了一笔,10月10号到了一笔,两笔都是今天10月14号结汇的,8月份寄了货物,我们付了运费给快递公司,9月份寄了货,我们付了给快递公司。那这两笔算是9月 10月分别的收入,还是就全部算10月的收入。
我11月收到供应商开的发票(日期是11月2日),10月做了预付款,请问我现在可以把这发票做到10月的账去吗?
你好,老师,10月我收到供应商退回400元的运费,(9月多付了400元),我可以把这笔收款做入账到9月吗?
9月份给对方开了400多万的发票,后来到了10月这个合同执行不下去了,钱也没收到,需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做:借应收账款,贷:税,主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了,这样报报表没事吗
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
可是,这样麻烦,入材料的。材料明细账就要入,我做的是内账,可以把这笔做到9月?
你好,如果你做到九月份的话,你的银行存款余额不一致吧,九月份的书根本就不知道这个钱退回来。
都是现金的,
我这里的是内账
你好,那内账你不应更应该得按照实际业务来吗?
老师,那么收到款,写收据,要领导审核吗?
退回来的不需要了 你看你单位制度要求 收到钱一般不需要