您好 不做账的话 银行存款余额不正确 应该做账的
老师您好,请问,6月份时,银行扣了公司400元,是重复多扣的,说是会退回的,到了这个月才退回。但我这笔多扣的业务一直没有做账,这样不做账可以吗?需不需要做账?
请问老师,上月发票客户退回(新成立的公司说11月份他们不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回给我们,收到退票后冲红后重新开具,发票上借方是银行存款,12月的银行日记账还用登记这一负一正的银行存款吗?
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师,您好,我们上个月卖了一吨姜泥,这个月销售退回了,对方把增值税专用发票入账了,但是没有抵扣,我这边应该做冲红就可以了,但是给对方开的发票我需要要回来吗?
你好,我三月份发工资 基本户转给工行网银非基本户代发 40371元,但是当时这个工行他不知道什么原因转出去的款一个没有代发上 ,但是这个钱他又到不了工行账户 只能到这个代发户头上, 他又一时半会退不回农行里,他要4月1日才可以退回到农行 里面, 三月份是他们做的账 他们没有发出去 所以就没有做这笔退回来的款
纳税申报资产负债表,上年年末余额就是年初余额,对吗?
老师@朴老师,请问合同签订的是框架合同,后期根据每次销售的货物额度去开具发票的话,印花税怎么来申报?是根据什么来申报?因为框架合同上面并没有明确具体的金,只有单价。
老师,赔付给客户的误工费,怎么付款做账呢
请问公司首次退税要提供客户水单,一定要与合同相对应水单吗,可以是合计金额吗?
你好公司收到的发票税号对的税务局能查到,发票抬头有两个字错了,能抵扣吗?有影响吗?
请问下外账产成品库存的金额一般如何来确认
季度预缴企业所得税,长期股权投资确认的投资收益,如果是盈利可以计入股息红利免税收入吗?如果是亏损需要在申报表上调增吗?下属子公司注销产生的投资收益亏损需要在申报表调增吗?
10月大征期,我应该怎么样的流程?是先做账再报税吗?但在做账过程中,又要计提增值税,目前先把增值税报了,印花税怎么计算,分录怎么做?利润总额是负的,还需要报企业所得税吗?要不要做分录?最后再结账,然后电子税务局网站填写季报吗?
老师你好,我们是民非企业中秋节发的福利卡和物资怎么做分录,这里还有一部分是老板拿去送人的
老师咨询一下,在科目余额表中怎么看本月净利润
我前几个月一直没做这笔,账面和银行余额是对不上,会有影响吗?我前几个月报税已经报过了
正规的是应该做账 不做的话 如果单位审计 银行存款对不上会有疑虑
哦哦,我是小规模,每个月就一两笔业务,那我把那比业务做在这个月可以吗?
可以把那笔业务做在这个月
嗯嗯,好的,谢谢老师!还有就是由于收支业务比较少,所以银行收取的手续费我都是两三个月统一向银行申请一次发票做账,这样是可以的吧?
就是也会出现当月银行余额和账面对不上的情况,这个会有影响吗?
如果只是银行存款的话 单位规模不大 可以您这样处理
嗯嗯,手续费主要就是购货银行转账手续费和报销付款手续费,再无其他,每月也就是三四十,只要税务上这样做不会有问题就行,刚成立,刚开始做账,感觉好多地方拿不准,怕有什么违规的地方
如果因为这个原因导致的和银行余额对不上,是不是每月需要填写银行余额调节表?
我前几个月都是按照对账无误跟银行对账的,没有关系吧?
是每月需要填写银行余额调节表 前几个月都是按照对账无误跟银行对账的,没有关系
哦哦,好的,那我就放心了,从这个月起把银行余额调节表填起来。谢谢老师!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快