是的,取得一般纳税人那取得农产品专用发票,直接用专票上注明的税额,当作进项税抵扣
从小规模纳税人处购入农产品取得税务代开的专用发票,可按增值税专用发票上注明价款×9%来抵扣进项税额。如果农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物则抵扣10%的进项税额。如取得的是小规模纳税人开具的普通发票则不可以抵扣进项税额。当月可以抵扣的进项税额=5000×10%=500(元) 跟农产品有关的税收能否列举一下
老师,我从合作社取得的普票,买的农产品,我是一般纳税人,票面金额是84000 ,那我可以抵扣多少进项税
老师,如果我从一般纳税人那取得农产品专用发票,是不是直接可以用专票上注明的税额,当作进项税抵扣了
购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票,按凭证上注明的税额抵扣,就是金额乘以百分之9税率抵扣吗?
从农民手中收购苹果,用于直接对外销售,收购发票上注明买价为两万元,该批苹果由运输企业一般纳税人负责运输到厂,取得增值税专用发票注明的不含税运费为800元,该被苹果80%验收入库,20%作为福利直接发给员工,A购入的苹果进项税额能够全部抵扣B验收入库的苹果进项税额可以抵扣,发给员工的不能抵扣C此业务当月可以抵扣的进项税额为1497.6元D此业务当月可以抵扣的进项税额为1440元
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
一般纳税人销售农产品本身适用的税率就是9%是这个原因吗
是的,他是适用低税率