你好,开了工字发票会冲减当期的销项税额!
你好 想问下 一般纳税人这个月红冲发票,这个税额可以退回来还是直接作为留底税额抵减当期销项税额了?这个每个地区有各自的规定还是统一的呀
10月份交了税控维护费280,一直没有抵扣,因为申报表还有留抵二十几万,想问下这个280抵减的期限有规定吗?可不可以因为有留抵,所以一直放在应抵减税额这一栏,等到需要缴税的时候再当期实际抵减 另外,当期实际抵减的时候需要怎么在申报的时候操作呢?
一般纳税人,小微企业,12月底有冲红的发票,那么报税系统就产生了留底税额6万多,由于以前还享受延期缴纳税款的政策欠缴税款4万多…我想问一下,这两个能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系统里的表应该怎么填写呢?
老师,我们现在是小规模纳税人,这个月开票1000万,下个月就是一般纳税人了,如果发生大额的销售退回,发票还能红冲吗?对公司来说有什么风险?
老师,我们公司很小上个月开了一张发票,交了增值税及附加税,这个月发现开错了于是反冲了这张发票,也没有额外开发票,那上个月交的销项税1.税务局直接退回来吗,还有附加税也是税务局自动退的吗,2.还是我要去申请退税3.还是留在账上抵扣以后的销项税
你好,开了红字发票会冲减当期的销项税额!
好的 谢谢
不客气祝你工作顺利!