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一般纳税人,小微企业,12月底有冲红的发票,那么报税系统就产生了留底税额6万多,由于以前还享受延期缴纳税款的政策欠缴税款4万多…我想问一下,这两个能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系统里的表应该怎么填写呢?

2023-01-12 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 19:27

这个的话不能直接抵扣的。

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齐红老师 解答 2023-01-12 19:27

还角他是你之前期间应该缴纳的,你不能用你这个留底直接去抵减这个。

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相关问题讨论
这个的话不能直接抵扣的。
2023-01-12
这个确实要退税的啊
2019-08-05
您好,我听了您的叙述,我感觉您可能是交了2次,因为已交里面体现了,然后又在应交里面体现了
2019-08-05
你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用
2022-08-10
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
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