你好不需要,直接在九月份缴纳
老师请问下现在发现2023年有一份合同少开了一台机子,而且原开的机子单价是按预付款开的,现在要补开这台,单价就高了很多,最正确的做法是怎么处理呢麻烦知道的老师回答下感谢
小规模纳税人 每月:计提销项税 每月借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末:销项税贷方余额需要账务处理吗? 科目余额表显示销项贷方=转出未交增值税的借方
现金流量表的编制公式
精密轴承有限公司收的物流辅助服务*收派的进项发票,应该怎么入账比较合适
老师,甲公司的股东A占股1000万,全部已经实缴,账面显示实收资本1000万,后来A将其股份以0元全部转让给了B,股权转让后甲公司又降资了(股权比例不变),降资之后股东B按照新的注册资本计算股份变成了300万元,那么多出来的700万实收资本应该怎么处理,退的话是退给A还是退给B。
公司贷款时银行说要把这个钱打到销售方的那个账户里。我想问如果我是销售方这个钱怎么处理?本来也没有销售
老师 税局导出来的进项票 没人认领 没人报销 这个怎么做账 有普票和专票
我买了些办公用品,应该是38.98,老板转了我40,多了转给一块多,你要不要给他转回去
老师,含税金额是不是是税前金额
老师,请问,这个月,取消通用申报,这个报表了吗?
你好,我少报了工资,不用再补申报,是吗?
你好,七月份不是少报了,是按实际只不过是他的工资少,是这种情况吧,如果是的话不需要。
你好,老师,7月份的工资做工资表时2413.78,申报也是按这个数,后面发放工资为7000元
那需要的需要补上的,如果你按7000来发的,就应该按照这个来申报个税。
你好,老师,那么我现在申报9月的工资,就要填写7000+7000-2413.78=11586.22,是这样吗?
你好,你已经申报了2413,你现在应该申报7000加上7000减去2413才对。
好的,老师,我发给你的也是这样计算的
好的,我看错了,我以为你加上了2413。
恩,非常感谢老师
不用客气,节日快乐。